一、杭州市余杭区教育局(汇总)概况
(一)部门职责
1. 贯彻执行国家和省、市有关教育的法律、法规、规章和方针政策,研究全区教育改革与发展的重大问题,制定全区教育事业发展规划和年度计划,并组织监督实施。
2.指导和管理全区各级各类学校教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。
3.负责教育系统干部队伍建设和学校(单位)的党建工作。
4.统筹管理全区学前教育、基础教育、职业教育、继续教育、特殊教育等工作;负责各级各类学校的设置、更名、撤销与调整的办学审批工作;协调、指导全区民办学校的管理工作;牵头负责全区中小学、幼儿园布局和建设规划的制定和实施,指导中小学、幼儿园的基本建设、校舍改造工作。
5.指导、协调和监督相关部门有关教育工作,负责全区教育督导与评估工作。
6.指导全区各级各类学校的思想政治工作及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育等工作。
7.统筹管理全区学历教育及其招生考试工作,改革招生制度和办法;制定全区中小学、幼儿园招生计划并组织实施;规划指导成人自学考试;负责全区语言文字工作。
8.负责全区教师工作,组织实施教师资格制度;组织指导各级各类学校的教师培训、专业技术人员职务评审等工作;制定师资管理规章制度,统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。
9.会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等有关政策;会同有关部门管理公办中小学校、幼儿园的收费,监测全区教育经费筹措和使用情况;负责直属学校(单位)资产的监督管理。
10.负责指导、协调各级各类学校的校园安全、保卫、稳定工作,依法保护未成年人合法权益。
11.指导局主管的社团工作;指导各级各类学校的信息化建设和教育技术装备工作;指导全区奖学助学、勤工俭学及学校后勤管理服务工作;指导教育系统内部审计工作,并对直属学校(单位)实施内部审计。
12.承办区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,杭州市余杭区教育局(汇总)部门决算包括:局本级决算、58家局属事业单位决算。
纳入杭州市余杭区教育局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1、杭州市余杭区教育局。
2、杭州市余杭区临平第一幼儿园。
3、杭州市余杭区临平第二幼儿园。
4、杭州市余杭区临平街道中心幼儿园。
5、杭州市余杭区新星幼儿园。
6、杭州市余杭区临平第三幼儿园。
7、杭州市余杭区东湖街道中心幼儿园。
8、杭州市余杭区南苑街道中心幼儿园。
9、杭州市余杭区星桥街道中心幼儿园。
10、杭州市余杭区未来科技城海曙幼儿园。
11、杭州市余杭区未来科技城海创幼儿园。
12、杭州市余杭区星运幼儿园。
13、杭州市余杭区未来科技城海云幼儿园。
14、杭州市余杭区临平第一小学。
15、杭州市余杭区临平第二小学。
16、杭州市余杭区临平第三小学。
17、杭州市余杭区实验小学。
18、杭州市余杭区育才实验小学。
19、杭州市余杭区小林中心小学。
20、杭州市余杭区乾元中心小学。
21、杭州市余杭区临平第五小学。
22、杭州市余杭区南苑中心小学。
23、杭州市余杭区星桥第一小学。
24、杭州市余杭区星桥第二小学。
25、杭州市余杭区文正小学。
26、杭州市余杭区未来科技城海曙小学。
27、杭州市余杭区未来科技城海创小学。
28、杭州市余杭区临平第一中学。
29、杭州市余杭区临平第三中学。
30、杭州市余杭区临平第五中学。
31、杭州市余杭区城东中学。
32、杭州市余杭区星桥中学。
33、杭州市余杭区塘栖第二中学。
34、杭州市余杭高级中学。
35、杭州市余杭第二高级中学。
36、杭州市余杭实验中学。
37、杭州市塘栖中学。
38、杭州市余杭中学。
39、杭州市余杭文昌高级中学。
40、杭州市瓶窑中学。
41、杭州市余杭区教育局教研室。
42、杭州市余杭区临平教育辅导站。
43、杭州市临平职业高级中学。
44、杭州市乔司职业高级中学。
45、杭州市闲林职业高级中学。
46、杭州市良渚职业高级中学。
47、杭州市余杭区社区学院。
48、杭州市余杭临平成人文化技术学校。
49、杭州市余杭区汀洲学校。
50、杭州市余杭区教育学院。
51、杭州市余杭区教育会计结算中心。
52、杭州市余杭区教育资产运营管理中心。
53、杭州市余杭区教育人才服务中心。
54、杭州市余杭区教育考试中心。
55、杭州市余杭区职业成人教育发展中心。
56、杭州市余杭区星桥街道中心学校。
57、杭州市余杭区南苑街道中心学校。
58、杭州市余杭区东湖街道中心学校。
59、杭州市余杭区临平街道中心学校。
二、杭州市余杭区教育局(汇总)2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市余杭区教育局(汇总)2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计469,170.24万元,与2018年度相比,收、支总计各增加120254.92万元,增长34.47%。主要原因是:新建学校增加,用于学校校舍建设、维修、教学设施改善的支出增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计452,944.39万元;包括财政拨款收入417,069.41万元(其中,一般公共预算417,019.41万元,政府性基金预算50万元),占收入合计92.08%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入13,027.57万元,占收入合计2.88%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入22,847.41万元,占收入合计5.04%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计461,870.84万元,其中基本支出118,861.74万元,占25.73%;项目支出343,009.1万元,占74.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计431,969.06万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加92978.15万元,增长27.43%。主要原因是:新建学校增加,用于学校校舍建设、维修、教学设施改善的支出增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出430,138.65万元,占本年支出合计的93.13%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加104790.85万元,增长32.21%。主要原因是:新建学校增加,用于学校校舍建设、维修、教学设施改善的支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出430,138.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出430,138.65万元,占100%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为441317.13万元,支出决算为430,138.65万元,完成年初预算的97.47%,主要原因是部分学校实际招聘人数少于预算人数,预算指标略有盈余,部分项目支出按实际进度支付,预算指标需结转至下年支付。其中:
(1)教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1546.39万元,支出决算为1493.61万元,完成年初预算的96.59%,决算数小于预算数的主要原因是日常行政运行支出按实际所需支付,预算指标略有盈余,多余指标财政收回。
(2)教育(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为29499.9万元,支出决算为28815.64万元,完成年初预算的97.68%,决算数小于预算数的主要原因是我区幼儿园实际招聘人数少于预算人数,预算指标略有盈余,多余指标财政收回。
(3)教育(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为44410.19万元,支出决算为43471.33万元,完成年初预算的97.89%,决算数小于预算数的主要原因是我区小学教育实际招聘人数少于预算人数,预算指标略有盈余,多余指标财政收回。
(4)教育(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为28680.69万元,支出决算为27970.68万元,完成年初预算的97.52%,决算数小于预算数的主要原因是我区初中实际招聘人数少于预算人数,预算指标略有盈余,多余指标财政收回。
(5)教育(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为32658.94万元,支出决算为31840.7万元,完成年初预算的97.49%,决算数小于预算数的主要原因是我区高中实际招聘人数少于预算人数,预算指标略有盈余,多余指标财政收回。
(6)教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为221355.51万元,支出决算为215652.16万元,完成年初预算的97.42%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出按实际所需支付,预算指标略有盈余,多余指标财政收回。
(7)教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。年初预算为18816.56万元,支出决算为17989.29万元,完成年初预算的95.60%,决算数小于预算数的主要原因是我区职业高中实际招聘人数少于预算人数,预算指标略有盈余,多余指标财政收回。
(8)教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为241.73万元,支出决算为61.14万元,完成年初预算的25.29%,决算数小于预算数的主要原因是现代职业教育质量提升计划补助财政指标收回。
(9)教育(类)成人教育(款)成人高等教育(项)。年初预算为880万元,支出决算为811.01万元,完成年初预算的92.16%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出按实际进度支付,需结转至下年支出。
(10)教育(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)。年初预算为4236.56万元,支出决算为4120.31万元,完成年初预算的97.26%,决算数小于预算数的主要原因是我区成人广播电视教育实际招聘人数少于预算人数,预算指标略有盈余,多余指标财政收回。
(11)教育(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。年初预算为391.04万元,支出决算为368.62万元,完成年初预算的94.27%,决算数小于预算数的主要原因是我区其他成人教育实际招聘人数少于预算人数,预算指标略有盈余,多余指标财政收回。
(12)教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为1094.37万元,支出决算为1049.8万元,完成年初预算的95.93%,决算数小于预算数的主要原因是我区特殊学校实际招聘人数少于预算人数,预算指标略有盈余,多余指标财政收回。
(13)教育(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为1226.26万元,支出决算为1066.09万元,完成年初预算的86.94%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出按实际进度支付,需结转至下年支出。
(14)教育(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)。年初预算为97.28万元,支出决算为97.28万元,完成年初预算的100%。
(15)教育(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设的支出(项)。年初预算为3475.22万元,支出决算为3130.75万元,完成年初预算的90.09%,决算数小于预算数的主要原因是部分校舍基建项目支出按实际进度支付,需结转至下年支出。
(16)教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为51829.55万元,支出决算数为51416.16万元,完成年初预算的99.20%,决算数小于预算数的主要原因是部分校舍基建项目支出按实际进度支付,需结转至下年支出。
(17)教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为876.92万元,支出决算为784.09万元,完成年初预算的89.41%。决算数小于预算数的主要原因是我区其他教育实际招聘人数少于预算人数,预算指标略有盈余,多余指标财政收回。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出118,042.24万元,其中:
人员经费110,783.77万元,主要包括:基本工资20415.46万元、津贴补贴3094.59万元、奖金31260.74万元、绩效工资26906.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费7656.02万元、职业年金缴费3472.08万元、职工基本医疗保险缴费4882.89万元、公务员医疗补助缴费21.64万元、其他社会保障缴费1323.79万元、住房公积金9625.9万元、医疗费3.37万元、其他工资福利支出82万元、离休费16.58万元、生活补助1914.62万元、医疗费补助47.73万元、助学金4.08万元、奖励金1.08万元、其他对个人和家庭的补助支出54.99万元;
公用经费7,258.47万元,主要包括:办公费752.48万元、印刷费11.74万元、咨询费2.6万元、水费24.72万元、电费179.03万元、邮电费34.51万元、物业管理费10.79万元、差旅费28万元、维修(护)费51.61万元、租赁费2.22万元、培训费1.63万元、专用材料费34.02万元、劳务费10.39万元、委托业务费11.31万元、工会经费1808.86万元、福利费4065.52万元、其他交通费用43.38万元、其他商品和服务支出185.65万元。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出50万元,占本年支出合计的0.01%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加50万元,增长100%。主要原因是支出中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出50万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出50万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%。其中:
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%。
(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为268.71万元,支出决算为255.51万元,完成预算的95.09%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费支出减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为203.37万元,占79.59%,与2018年度相比,减少62.03万元,下降23.37%,主要原因是因公出国(境)人数减少,因公出国(境)费用支出减少;公务用车购置及运行维护费支出决算为35.92万元,占14.06%,与2018年度相比,减少18.46万元,下降33.94%,主要原因是公务用车出行减少,公务用车运行维护费支出减少;公务接待费支出决算为16.22万元,占6.35%,与2018年度相比,减少6.06万元,下降27.19%,主要原因是公务接待批次减少,公务接待费用支出减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为203.37万元,支出决算为203.37万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的教育教学等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组28个;本单位全年因公出国(境)累计38人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为38.06万元,支出决算为35.92万元,完成预算的94.38%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车出行减少,公务用车运行维护费支出减少。
公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费支出35.92万元,主要用于教育教学等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。
(3)公务接待费预算数为27.28万元,支出决算为16.22万元,完成预算的59.46%。主要用于机关及下属预算单位教育教学等事务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次减少,公务接待费用减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待96批次,累计1,507人次。
外宾接待支出3.92万元,主要用于机关及下属预算单位教育教学等事务外宾接待支出;接待100人次,5批次。
其他国内公务接待支出12.31万元,主要用于机关及下属预算单位教育教学等事务接待支出。接待1,407人次,91批次。
(九)部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,余杭区教育局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目79个,共涉及资金177070.54万元,占一般公共预算项目支出总额的56.73%。(不含奖金、机动、公用经费、省补资金)
本年度未开展以部门为主的项目绩效评价,因此,无相关内容。
本年度未开展整体支出绩效评价,因此,无相关内容。
2.部门决算中项目绩效自评结果
余杭区教育局在2019年度部门决算中反映及项目绩效自评结果。
学生资助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.4分。全年预算数为635万元,执行数为598.43万元,完成预算的94.24%,资金预算执行情况良好,年初设定绩效目标基本达成。主要产出和效果:通过项目实施,全面落实了资助政策,保障了经济困难学生就学,受资助学生能够安心完成学业。发现的主要问题及原因:预算执行率仍有空间。下一步改进措施:更进一步做好宣传工作和排摸工作,估算整年资助专项经费预算,争取预算执行率大于等于95%。
根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.9分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为8239.75万元,执行数为8181.58万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:实施44所幼儿园和55所小学空调新风加装,项目验收合格,完成幼儿园、小学空调新风全覆盖,有效改善幼儿园、小学校园教学环境。发现的问题及原因:政府采购过程中,供应商恶意投诉等导致项目滞后。下一步改进措施:进一步完善招标文件。
附绩效自评表:
余杭区项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||||
项目名称 | 学生资助经费 | |||||||||||||
主管部门 | 杭州市余杭区教育局 | 实施单位 | 杭州市余杭区教育局 | |||||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 550 | 635 | 598.43 | 10 | 94.24% | 9.4 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
及时完成困难家庭学生2574人补助,切实减轻困难家庭负担。 | 及时完成困难家庭学生2574人补助,切实减轻困难家庭负担。 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标 (根据目标重点至少选填2个) | 数量指标(至少选填1个) | 补助人数 | 2574 | 2574 | 30 | 30 | ||||||||
质量指标 | ||||||||||||||
时效指标 | 补助及时性 | 当年完成 | 当年完成 | 30 | 30 | |||||||||
成本指标 | ||||||||||||||
效益指标 (根据目标重点至少选填1个) | 经济效益 指标 | |||||||||||||
社会效益 指标 | 减轻困难家庭负担 | 良好 | 良好 | 30 | 30 | |||||||||
生态效益 指标 | ||||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||||||||
总分 | 100 | 99.4 | ||||||||||||
余杭区项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||||
项目名称 | 空调新风系统加装项目经费 | |||||||||||||
主管部门 | 杭州市余杭区教育局 | 实施单位 | 杭州市余杭区教育局 | |||||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 0 | 8239.75 | 8181.58 | 10 | 99.3% | 9.9 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
实施44所幼儿园和55所小学空调新风加装,项目验收合格,完成幼儿园、小学空调新风全覆盖。 | 实施44所幼儿园和55所小学空调新风加装,项目验收合格,完成幼儿园、小学空调新风全覆盖。 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标 (根据目标重点至少选填2个) | 数量指标(至少选填1个) | 加装学校数量 | 99所 | 99所 | 30 | 30 | ||||||||
质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 30 | 30 | |||||||||
时效指标 | 指标1: | |||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||
成本指标 | 指标1: | |||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||
效益指标 (根据目标重点至少选填1个) | 经济效益 指标 | 指标1: | ||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||
…… | ||||||||||||||
社会效益 指标 | 改善学校教学环境 | 有所改善 | 有所改善 | 30 | 30 | |||||||||
生态效益 指标 | 指标1: | |||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1: | |||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | ||||||||||||
指标2: | ||||||||||||||
总分 | 100 | 99.9 |
3.财政评价项目绩效评价结果。
本年度未开展财政评价项目绩效评价,因此,无相关内容。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本年度未开展以部门为主的项目绩效评价,因此,无相关内容。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出107.45万元,比年初预算数减少98.94万元,下降47.93%,主要原因是厉行节约,机关运行经费支出减少。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额9,451.75万元,其中:政府采购货物支出5,719.6万元、政府采购工程支出66.66万元、政府采购服务支出3,665.49万元。授予中小企业合同金额9,036.04万元,占政府采购支出总额的95.6%。其中,授予小微企业合同金额3,801.6万元,占政府采购支出总额的40.22%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,杭州市余杭区教育局本级及所属各单位共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是开展教育教学等公务出行用车。单价50万元以上通用设备43台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助等。
16.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指用于学前教育的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。
17.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):指用于小学教育的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。
18.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):指用于初中教育的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。
19.教育(类)普通教育(款)高中教育(项):指用于高中教育的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。
20.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指用于其他普通教育的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。
21.教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项):指用于技校教育的其他资本性支出。
22.教育(类)成人教育(款)成人高等教育(项):指用于成人高等教育的商品服务支出等。
23.教育(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项):指用于成人广播电视教育的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。
24.教育(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):指用于其他成人教育的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助等。
25.教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):指用于特殊教育的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。
26.教育(类)进修及培训(款)教师进修(项):指用于教师进修的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。
27.教育(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项):指用于农村中小学校舍建设的其他资本性支出等。
28.教育(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):指用于城市中小学校舍建设的其他资本性支出。
29.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)指反映上述项目以外的教育费附加支出。
30.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指用于其他教育支出的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。
附件:2019年杭州市余杭区教育局决算公开表格(汇总).pdf
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