一、中共杭州市余杭区纪律检查委员会概况
(一)部门职责
1.负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省、市和区委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对区委工作机关、区委批准设立的党委(党工委、党组),各镇(街道)党(工)委、纪(工)委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
3.负责全区监察工作。贯彻落实党中央、省、市和区委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改纪检监察制度,参与起草制定规范性文件。
7.负责统筹协调全区反腐败国(境)外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作,督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限,负责全区纪检监察系统干部队伍建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好区纪委区监委派驻(出)机构、各镇(街道)纪(工)委(派出监察办公室)和区管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
9.完成杭州市纪委市监委和区委交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,中国共产党杭州市余杭区纪律检查委员会部门预算包括:中国共产党杭州市余杭区纪律检查委员会等1家单位预算。
二、中共杭州市余杭区纪律检查委员会2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、中共杭州市余杭区纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3,720.15万元,与2018年度相比,收、支总计各增加655.78万元,增长21%。主要原因是:办案经费和下半年举办第一届“玉琮杯”清廉微电影微视频大赛经费的追加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计3,719.63万元;包括财政拨款收入3,719.53万元(其中,一般公共预算3,719.53万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.1万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计3,719.53万元,其中基本支出2,613.79万元,占70%;项目支出1,105.74万元,占30%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3,719.53万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加655.68万元,增长21%。主要原因是:办案经费和下半年举办第一届“玉琮杯”清廉微电影微视频大赛经费的追加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3,719.53万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加655.68万元,增长21%。主要原因是:办案经费和下半年举办第一届“玉琮杯”清廉微电影微视频大赛经费的追加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3,719.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,488.63万元,占94%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出230.9万元,占6%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3987万元,支出决算为3,719.53万元,完成年初预算的93%,主要原因是按实际情况支出,余额财政回收。其中:
一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为2429万元,支出决算为2382.89万元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出,余额财政回收。
一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为256.4万元,支出决算为235.8万元,完成年初预算的93%,决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出,余额财政回收。
一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)。年初预算为632万元,支出决算为445.64万元,完成年初预算的71%,决算数小于预算数的主要原因节约办案经费,余额财政回收。
一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为424.4万元,支出决算为424.3万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因首届“玉琮杯”清廉微电影微视频大赛经费的追加。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为245.2万元,支出决算为230.90万元,完成年初预算的94%,决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出,余额财政回收。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,613.79万元,其中:
人员经费2,388.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人与家庭补助、离退休生活补助等;
公用经费224.98万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无政府性基金。
(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元,支出决算为3.03万元,完成预算的61%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约公务接待费。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用与2018年持平, 主要原因是无;公务用车购置及运行维护费用与2018年持平,主要原因是无;公务接待费支出决算为3.03万元,占61%,与2018年度相比,增加0.07万元,增长2%,主要原因是接待外省市纪委、巡察办考察团等支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为 0 万元,支出决算为 0 万
元。因公出国(境)组团数为0,因公出国(境)人数为0。完成预算的100%。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算数为0万元,完成预算的100%。公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。与上年度一致。
公务用车运行维护费支出0万元,2019年度,单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆,与上年一致。
(3)公务接待费预算数为5万元,支出决算为3.03万元,完成预算的61%。主要用于接待外省市纪委、巡察办考察团等支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约公务接待 费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待23批次,累计239人次。
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出3.03万元,主要用于外省市纪委、巡察办考察团。接待239人次,23批次。
(九)部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,区财政局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金465万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年度无政府性基金财政拨款预算安排,因此,无相关内容。
本年度未开展以部门为主的项目绩效评价,因此,无相关内容。
本年度未开展整体支出绩效评价,因此,无相关内容。
2.部门决算中项目绩效自评结果
区纪委在2019年度部门决算中反映反腐倡廉刊物经费、廉政文化教育绩效自评结果。
反腐倡廉刊物经费、廉政文化教育项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优”。项目全年预算数为145万元,执行数为145万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:在全市各区县市率先开通了“清廉余杭”抖音号,精心制作7部抖音作品,以更接地气、更加时尚的方式传播纪委监委的声音;在西湖明珠频道开设《余杭廉故事》专场,以小品、讲故事等形式对优秀作品进行二度创作;下发典型案例通报,制作拍摄警示教育片,以“十三个一”为主要内容的集中警示教育活动;为全区机关事业单位镇街社区等单位征订报刊共计6436份。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
首届“玉琮杯”清廉微电影微视频大赛项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优”。项目全年预算数为320万元,执行数为320万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:首届“玉琮杯”清廉微电影大赛作为2019年浙江省清廉文化重要赛事之一,于11月29日圆满落幕,取得了很好的社会反响。获得了省市纪委主要领导的高度肯定,并获得了中纪委宣传部部长莫高立的批示。。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
3.财政评价项目绩效评价结果。
本年度未开展财政评价项目绩效,因此,无相关内容。
3.部门评价项目绩效评价结果。
本年度未开展以部门为主的项目绩效评价,因此,无相关内容。
余杭区项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||||||
项目名称 | 反腐倡廉刊物经费、廉政文化教育经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 余杭区纪委 | 实施单位 | 余杭区纪委 | ||||||||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||
年度资金总额 | 145 | 145 | 145 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||
电视、余杭晨报、余杭廉政网、微信微博、廉政刊物等纸媒专版等相关费用;用于系统专业报刊征订、教育学习培训、教育宣传等费用;用于全区机关事业单位镇街社区等单位阅读教育,一份报纸、三份杂志。 | 在全市各区县市率先开通了“清廉余杭”抖音号,精心制作7部抖音作品,以更接地气、更加时尚的方式传播纪委监委的声音;在西湖明珠频道开设《余杭廉故事》专场,以小品、讲故事等形式对优秀作品进行二度创作;下发典型案例通报,制作拍摄警示教育片,以“十三个一”为主要内容的集中警示教育活动;为全区机关事业单位镇街社区等单位征订报刊共计6436份。 | ||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||
产出指标 (根据目标重点至少选填2个) | 数量指标 | 订阅一份报纸,三份杂志共计6436份 | ≥往年 | 大于往年 | 10 | 10 | |||||||||||
抖音号视频创作数量 | ≥12条 | 12条 | 10 | 10 | |||||||||||||
《开心茶馆》余杭廉故事专场 | ≥12场 | 12场 | 10 | 10 | |||||||||||||
微信公众号定期推送条 | ≥104条 | 238条 | 10 | 10 | |||||||||||||
时效指标 | 订阅报刊年底前完成 | 年底前 | 12月 | 10 | 10 | ||||||||||||
抖音号视频创作 | 年底前 | 按期完成 | 10 | 10 | |||||||||||||
《开心茶馆》余杭廉故事制作 | 年底前 | 按期完成 | 10 | 10 | |||||||||||||
微信每周三周五推送 | 按期完成 | 按期完成 | 10 | 10 | |||||||||||||
效益指标 (根据目标重点至少选填1个) | 社会效益 指标 | 持续有效传播纪检权威声音 | 稳步提升 | 及时转载中央省市区纪委重大会议精神、重大决策部署,及时总结提炼本级特色亮点工作,加大通报曝光力度,传播纪检权威声音,形成了一定的传播规模和影响力。 | 10 | 10 | |||||||||||
总分 | 90 | 90 | |||||||||||||||
余杭区项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||||||
项目名称 | 首届“玉琮杯”清廉微电影微视频大赛 | ||||||||||||||||
主管部门 | 余杭区纪委 | 实施单位 | 余杭区纪委 | ||||||||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||
年度资金总额 | 320 | 320 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||
成功举办首届“玉琮杯”清廉微电影微视频大赛 | 首届“玉琮杯”清廉微电影大赛作为2019年浙江省清廉文化重要赛事之一,于11月29日圆满落幕,取得了很好的社会反响。获得了省市纪委主要领导的高度肯定,并获得了中纪委宣传部部长莫高立的批示。 | ||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||
产出指标 (根据目标重点至少选填2个) | 数量指标 | 首届“玉琮杯”清廉微电影微视频大赛 | 1场 | 1场 | 40 | 40 | |||||||||||
时效指标 | 项目实施进度 | 9月15日完成作品征集,11月底前召开颁奖晚会。 | 9.15 11.27 | 10 | 10 | ||||||||||||
效益指标 (根据目标重点至少选填1个) | 经济效益 指标 | 清廉文化影响力 | 有所提升 | 获得了省市纪委主要领导的高度肯定,并获得了中纪委宣传部部长莫高立的批示。 | 30 | 30 | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 主办单位、参赛单位及现场观众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |||||||||||
总分 | 90 | 90 |
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出224.98万元,比年初预算数减少23.26万元,下降9%,主要原因是人员的调离减少 。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额352.37万元,其中:政府采购货物支出32.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出320万元。授予中小企业合同金额32.37万元,占政府采购支出总额的9.19%。其中,授予小微企业合同金额15万元,占政府采购支出总额的4.26%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,区纪委监委本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)反映查处大要(专)案的支出。
18.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)指主要反映用于单位对在职人员社会保险基金的补助支出。
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