一、杭州市余杭区人民政府闲林街道办事处(汇总)概况
(一)部门职责
1.加强党的领导。坚持党的全面领导,完善相应体制机制,提升协调能力,贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。讨论决定辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设以及乡村振兴等的重大问题。落实党建工作责任制,强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中。统一领导各类组织和基层治理。
2.服务经济发展。指导企业贯彻国家有关法律、法规和政策,维护企业正当权益,规范企业经营行为,指导企业加强环境保护、劳动用工、安全生产、科技、人才、质量管理、节能降耗等工作;优化发展环境,为辖区企业提供良好的服务,统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作;负责做好统计工作。
3.组织公共服务。积极推进基本公共服务均等化,组织实施辖区公共服务设施建设规划,组织实施与村(居)民密切相关的卫生计生、文化体育、社区教育、养老服务等公共服务,落实就业、社保、医保、社会救助等相关领域的政策。负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育等各类活动。
4.实施综合管理。负责一体化的信息系统和综合指挥平台建设,落实辖区内城市管理、综合治理、应急管理、人口管理、消防管理、规划和自然资源管理、房地产管理、生态环境管理等工作。负责辖区内农田水利、防汛抗旱等工作。负责对物业管理的监督指导。
5.动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理,动员指导辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理,组织和引导辖区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为镇村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元。构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。
6.领导基层自治。发挥村(社)党组织在村委会(居委会)等自治组织建设中的领导作用,完善党领导下的基层社会治理体系,推进社会主义基层协商民主建设,负责做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作,发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用,提高自治整体水平。
7.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等工作,处理群众来信来访,有效化解各类矛盾纠纷等。抓好意识形态、网络安全和数据安全工作,加强安全生产和食品药品安全监管,负责做好自然灾害防范和抢险救灾。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾,实现区域安全监管执法和综合治理网格化、一体化,提高公共安全体系精细化水平,保障辖区内政治稳定和社会安宁。
8.深化“最多跑一次”改革。做实街道公共服务平台,推进街道审批服务事项向公共服务中心集中,保障公共服务中心的审批服务事项整合集中到位、权限到位。深化“最多跑一次”改革,加快实现政务服务就近能办、同城通办、异地可办。负责镇公共服务中心标准化建设,进一步改进办公秩序、工作规范、服务形象,提升政务服务质量。充分发挥统一政务咨询投诉举报平台作用,畅通群众与政府沟通渠道。
9.完成区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
从决算单位构成看,杭州市余杭区人民政府闲林街道办事处(汇总)部门决算包括:杭州市余杭区人民政府闲林街道办事处本级及街道所属事业单位。纳入杭州市余杭区人民政府闲林街道办事处(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.杭州市余杭区人民政府闲林街道办事处(本级)
2.杭州市余杭区闲林中学
3.杭州市余杭区闲林中心小学
4.杭州市余杭区闲林中心幼儿园
5.杭州市余杭区闲林成人文化技术学校
二、杭州市余杭区人民政府闲林街道办事处(汇总)2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市余杭区人民政府闲林街道办事处(汇总)2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计 23,931.32 万元,与 2018 年度相比,收、支总计各减少 106.42 万元,下降 4.24%。主要原因是:2019 年底部分商品、服务供应商未及时结账。
(二)收入决算情况说明
本 年 收 入 合 计 23,931.32 万 元 ; 包 括 财 政 拨 款 收 入23,261.91 万元(其中,一般公共预算 23,261.91 万元,政府性基金预算 0 万元),占收入合计 97.2%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 518.96 万元,占收入合计 2.17%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 150.45 万元,占收入合计 0.63%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计 23,931.32 万元,其中基本支出 15,083.97万元,占 63.03%;项目支出 8,47.35 万元,占 36.97%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收、支总计 23,261.91 万元,与 2018年相比,财政拨款收、支总计各减少 16.46 万元,下降 4.78%。主要原因是:2019 年预算调减了部分项目经费以及对会议、公务用车等相关支出进一步压缩。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 23,261.91 万元,占本年支出合计的 97.2%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 16.46 万元,下降 4.78%。主要原因是:2019 年预算调减了部分项目经费以及对会议、公务用车等相关支出进一步压缩。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 23,261.91 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 8,927.84 万元,占38.38%;国防(类)支出 0 万元,占 0%;公共安全(类)支出 0万元,占 0%;教育(类)支出 10,416.36 万元,占 4.78%;科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 504.1 万元,占 2.17%;社会保障和就业(类)支出 1,217.1万元,占 5.23%;卫生健康(类)支出 1,365.9 万元,占 5.87%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 231.92万元,占 1%;农林水(类)支出 357.51 万元,占 1.54%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 0 万元,占 0%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出241.08 万元,占 1.04%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为25615.8 万元,支出决算为 23,261.91 万元,完成年初预算的90.81%。其中:
(1)一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事物支出(项)。2019 年初预算为 70.0 万元,2019 年决算为 56.42万元,完成年初预算的 80.60%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年代表开展各项培训、学习考察、视察、调研走访等活动减少。
(2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2019 年初预算为 3154.09 万元,2019 年决算为 3068.26 万元,完成年初预算的 97.28%。
(3)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2019 年初预算为 214.86万元,2019 年决算为 13.85 万元,完成年初预算的 62.30%。决算数小于预算数的主要原因是办公设备未按时间节点采购。
(4)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2019年初预算为49.34万元,2019年决算为480.76万元,完成年初预算的97.25%。
(5)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2019年初预算为4604.30万元,2019年决算为4261.97万元,完成年初预算的92.56%。决算数小于预算数的主要原因是食堂、保安、保洁等外包服务费未按时结账。
(6)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)2019年初预算为9.0万元,2019年决算为8.74万元,完成年初预算的97.1%。
(7)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。2019年初预算为51.31万元,2019年决算为49.27万元,完成年初预算的96.02%。
(8)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他改革与改革事务支出(项)。2019年初预算为76.30万元,2019年决算为41.04万元,完成年初预算的53.79%。决算数小于预算数的主要原因是第三方服务费未按时间结点报销。
(9)一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。2019年初预算为78.0万元,2019年决算为38.33万元,完成年初预算的49.14%。决算数小于预算数的主要原因是第三方普查机构服务外包未按时结账。
(10)一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。2019年初预算为15.0万元,2019年决算为14.31万元,完成年初预算的95.4%。
(11)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。2019年初预算为45.0万元,2019年决算为43.6万元,完成年初预算的95.96%。
(12)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)。2019年初预算为34.89万元,2019年决算为328.37万元,完成年初预算的95.49%。
(13)一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年初预算为126.0万元,2019年决算为86.26万元,完成年初预算的68.46%。决算数小于预算数的主要原因是2019年党建特色亮点工作宣传纪念、表彰活动支出减少。
(14)一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)。2019年初预算为50.49万元,2019年决算为48.52万元,完成年初预算的96.10%。
(15)一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。2019年初预算为92.0万元,2019年决算为89.57万元,完成年初预算的97.36%。
(16)一般公共服务(类)其它共产党事务支出(款)其它共产党事务支出(项)。2019年初预算为20.50万元,2019年决算为178.51万元,完成年初预算的8.15%。决算数小于预算数的主要原因是党员积极分子、发展对象、党务干部、网格支部书记论坛、培训费用,冠名党员服务站运作及奖励经费,区街两级党员轮训费等支出减少。
(17)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。2019年初预算为291.97万元,2019年决算为2819.03万元,完成年初预算的96.48%。
(18)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。2019年初预算为483.06万元,2019年决算为4780.37万元,完成年初预算的97.90%。
(19)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。2019年初预算为2476.40万元,2019年决算为206.43万元,完成年初预算的89.10%。决算数小于预算数的主要原因部分采购未按时结账。
(20)教育支出(类)普通教育(款)其它普通教育支出(项)。2019年初预算为586.78万元,2019年决算为386.78万元,完成年初预算的65.92%。决算数小于预算数的主要原因校园区安保人员经费未按时结账。
(21)教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。2019年初预算为27.4万元,2019年决算为23.74万元,完成年初预算的98.37%。
(22)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。2019年初预算为20.58万元,2019年决算为19.70万元,完成年初预算的95.72%。
(23)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。2019年初预算为680.0万元,2019年决算为48.41万元,完成年初预算的71.24%。决算数小于预算数的主要原因十四届农民运动会经费未按时结账。
(24)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。2019年初预算为25.0万元,2019年决算为5.75万元,完成年初预算的23.0%。2019年招聘等相关活动部分经费由区级部门直接支付,本级未承担。
(25)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。2019年初预算为9.18万元,2019年决算为9.15万元,完成年初预算的9.67%。
(26)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年初预算为35.0万元,2019年决算为20.94万元,完成年初预算的59.83%。决算数小于预算数的主要原因是2019年老年人举办活动减少。
(27)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。2019年初预算为1326.92万元,2019年决算为1076.19万元,完成年初预算的81.0%。决算数小于预算数的主要原因是社区活动采购物资未按时结账。
(28)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。2019年初预算为37.0万元,2019年决算为29.1万元,完成年初预算的80.84%。决算数小于预算数的主要原因是对辖区内劳动力年龄段的就业人员就业信息情况调查工作经费和职工技能培训和技能大师工作室补助经费部分上级部门承担,本级未支付。
(29)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2019年初预算为10.50万元,2019年决算为10.42万元,完成年初预算的9.24%。
(30)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。2019年初预算为45.0万元,2019年决算为14.2万元,完成年初预算的31.60%。决算数小于预算数的主要原因是实际退役人数不及预期。
(31)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。2019年初预算为30.0万元,2019年决算为29.71万元,完成年初预算的9.03%。
(32)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。2019年初预算为38.0万元,2019年决算为36.73万元,完成年初预算的96.6%。
(33)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。2019年初预算为28.20万元,2019年决算为27.1万元,完成年初预算的96.13%。
(34)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。2019年初预算为165.0万元,2019年决算为13.2万元,完成年初预算的80.74%。决算数小于预算数的主要原因是非法孕情信息上报奖励,宣传活动经费等减少。
(35)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。2019年初预算为1240.0万元,2019年决算为1205.6万元,完成年初预算的97.23%。
(36)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。2019年初预算为145.7万元,2019年决算为140.45万元,完成年初预算的96.35%。
(37)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年初预算为26.49万元,2019年决算为2.82万元,完成年初预算的86.15%。决算数小于预算数的主要原因是执法人员设备服装更新费未按时结账。
(37)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2019年初预算为72.0万元,2019年决算为68.6万元,完成年初预算的95.36%。
(38)农林水支出(类)农业(款) 事业运行(项)。2019年初预算为50.26万元,2019年决算为47.85万元,完成年初预算的95.20%。
(39)农林水支出(类)农业(款) 其他农业支出(项)。2019年初预算为201.46万元,2019年决算为129.54万元,完成年初预算的64.30%。决算数小于预算数的主要原因是农产品质量安全监管检测服务外包未按时结账。
(40)农林水支出(类)林业和草原(款) 其他林业和草原支出(项)。2019年初预算为28.0万元,2019年决算为174.64万元,完成年初预算的61.93%。决算数小于预算数的主要原因是森林防火阻隔带建设、消防水池建设等经费支付进度不及预期。
(41)农林水支出(类)水利(款) 其他水利支出(项)。2019年初预算为170.0万元,2019年决算为5.48万元,完成年初预算的3.2%。决算数小于预算数的主要原因是机埠设备的更新未按时结账。
(42)其他支出(类)其他支出(款) 其他支出(项)。2019年初预算为250.0万元,2019年决算为241.08万元,完成年初预算的96.43%。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,083.97 万元,其中:
人员经费 13,018.96 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 2,065.01 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其它商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2019 年度政府性基金预算为 0 万元,2019 年决算数为 0万元,2019 年度闲林街道无政府性基金拨款安排的支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与 2018年相比无变化。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。
(八)2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50 万元,支出决算为 47.8 万元,完成预算的 95.60%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是对“三公”经费监管进一步严格、规范,支出数进一步压缩。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为 0 万元,占 0%,与 2018 年度相比,增加/减少 0 万元,增长/下降 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.53 万元,占 38.76%,与 2018 年度相比,减少 10.18 万元,下降 35.46%,主要原因是对公务车使用监管进一步严格;公务接待费支出决算为 29.27 万元,占 61.24%,与 2018 年度相比,增加 9.82 万元,增长50.49%,主要原因是2019 年支出了 2018 年底未及时报销部分。
(1)因公出国(境)费预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为 20.0 万元,支出决算为 18.53 万元,完成预算的 92.65%。决算数小于预算数的主要原因是对公务车使用监管进一步严格。
公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;
公务用车运行维护费支出 18.53 万元,主要用于城管中队、交通警组、大联动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019 年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。
(3)公务接待费预算数为 30.0 万元,支出决算为 29.27万元,完成预算的 97.57%。主要用于接待上级检查、相关单位交流学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定,对“三公”经费支出严格监管。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 30 批次,累计 2950 人次。
外宾接待支出 0 万元,接待 0 人次,0 批次。
(九)部门预算绩效情况说明
2019 年闲林街道专项公用类和发展建设类项目共 0 个,未实行预算绩效目标管理。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。2019 年度机关运行经费支出 1,26.59 万元,比年初预算数减少 3.41 万元,下降 2.57%。
2.政府采购支出情况。
2019 年度政府采购支出总额 47.43 万元,其中:政府采购货物支出 47.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 37.43 万元,占政府采购支出总额的 78.92%。其中,授予小微企业合同金额 37.43 万元,占政府采购支出总额的 78.92%。
3.国有资产占有使用情况。
截至 2019 年 12 月 31 日,闲林街道本级及所属各单位共有车辆 4 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是工作人员公务外出使用。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 10 万元以上专用设备 0 台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事物支出(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其它项目支出。
18.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其它支出。
20.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他改革与改革事务支出(项):指反映其它发展与改革事务支出。
23.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
24.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指反映其它统计信息事务支出。
25.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
26.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):指反映其它群众团体事务支出。
27.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
28.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
29.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项):指反映其它组织事务支出。
30.一般公共服务(类)其它共产党事务支出(款)其它共产党事务支出(项):指反映其它用于中国共产党事务支出。
31.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指各部门举办的学前教育支出。
32.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
33.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指各部门举办的初中教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
34.教育支出(类)普通教育(款)其它普通教育支出(项):指其它用于教育方面的支出。
35.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):指除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。
36.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
37.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映其它文化旅游体育与传媒支出.
38.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映其它社会保障和就业支出。
39.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
40.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
41.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指反应开展城乡社区治理,城乡社区服务,乡村便民服务,村(居)民自治,村(居)务公,乡镇街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
42.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指反映民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助,社会福利,养老服务、社会服务信息化建设等方面的支出。
43.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
44.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):指反映其他退役安置支出。
45.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):指反映其他社会福利支出。
46.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指反映其他生活救助支出。
47.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
48.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):指反映其他卫生健康管理事务支出。
49.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指反映用于乡镇卫生院的支出。
50.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
51.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
52.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映其他用于城乡社区管理事务的支出。
53.农林水支出(类)农业(款) 事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
54.农林水支出(类)农业(款) 其他农业支出(项):指反映其他用于农业方面的支出。
55.农林水支出(类)林业和草原(款) 其他林业和草原支出(项):指反映其他用于林业和草原方面的支出。
56.农林水支出(类)水利(款) 其他水利支出(项):指反映其他用于水利方面的支出。
57.其他支出(类)其他支出(款) 其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
附件:杭州市余杭区人民政府闲林街道办事处2019年度决算公开(附表).pdf