一、杭州市余杭区卫生健康局概况
(一)部门职责
1.贯彻执行国家、省市有关卫生健康工作的法律法规规章和方针政策;组织拟订卫生健康事业发展总体规划并组织实施;统筹规划卫生健康服务资源配置,指导基层卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革,落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施,并提出具体工作建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,加强公立医院党的建设,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门组织制定并实施健康服务业发展的政策措施,推进余杭特色健康服务业发展。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民身心健康公共卫生问题的干预措施。组织实施国家免疫规划。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援工作。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会日常工作。
5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理,健全卫生健康综合监督体系。牵头全区控烟工作。
7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗机构服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。
8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,落实计划生育政策。
9.指导基层卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。指导镇(街道)开展卫生健康工作。
10.组织制定中医药发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。
11.推进卫生健康科技创新发展。组织实施卫生健康相关科研项目,开展重点学科建设;加强卫生健康人才队伍建设,负责卫生健康人才培养和引进工作。负责卫生健康信息平台建设,统筹推进智慧医疗、互联网服务等信息化项目建设与应用。
12.实施、指导卫生健康法制教育,完善卫生健康综合监督执法体系,规范依法行政行为,组织开展行政执法工作。
13.负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责重要会议和重大活动的医疗保障工作。
14.完成区委区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,杭州市余杭区卫生健康局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。
纳入杭州市余杭区卫生健康局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:杭州市余杭区卫生健康局、杭州市余杭区卫生监督所、杭州市余杭区疾病预防控制中心、杭州市余杭区卫生进修学校、杭州市急救中心余杭分中心、杭州市余杭区计划生育宣传技术指导站6家单位决算。
二、杭州市余杭区卫生健康局(汇总)2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市余杭区卫生健康局(汇总)2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计163742.73万元,与2018年度相比,收、支总计各减少30278.33万元,下降15.61%。主要原因是:公立医院基本建设拨款减少。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计161718.54万元;包括财政拨款收入144327.05万元(其中,一般公共预算142632.08万元,政府性基金预算1694.97万元),占收入合计89.25%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入10911.03万元,占收入合计6.75%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入6,480.46万元,占收入合计4.01%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计160722.59万元,其中基本支出10671.55万元,占6.64%;项目支出150051.04万元,占93.36%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计144561.02万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加31678.60万元,增长28.06%。主要原因是:公立医院医共体建设专项经费、在职职工“五险一金”及离退休人员费用、社区卫生服务中心人员和绩效补助经费等增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出142793.45万元,占本年支出合计的88.84%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加31909.18万元,增长28.08%。主要原因是:公立医院医共体建设专项经费、在职职工“五险一金”及离退休人员费用、社区卫生服务中心人员和绩效补助经费等增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出142793.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出1503.13万元,占1.05%;科学技术(类)支出76.77万元,占0.05%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1304.16万元,占0.91%;卫生健康(类)支出139909.38万元,占97.98%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为152629.05万元,支出决算为142,793.45万元,完成年初预算的93.56%,主要原因是项目按实际支付,部分经费结转下年或财政收回。其中:
(1)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为1621.32万元,支出决算1503.13万元,完成年初预算的92.71%,决算数小于预算数的主要原因是校舍改建项目因审计未完成,结转下年支付。
(2)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为200.00万元,支出决算为76.77万元,完成年初预算的38.39%,决算数小于预算数的主要原因是培训项目采购未完成,结转下年支付。
(3)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为356.47万元,支出决算为356.47万元,完成年初预算的100.00%。
(4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1002.18万元,支出决算为947.69万元,完成年初预算的94.56%。决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出减少。
(5)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为2692.57万元,支出决算为2606.58万元,完成年初预算的96.81%,决算数小于预算数的主要原因是项目按实际支付,结余资金财政收回。
(6)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为1689.97万元,支出决算为1646.22万元,完成年初预算的97.41%,决算数小于预算数的主要原因是项目按实际支付,结余资金财政收回。
(7)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为70911.24万元,支出决算为65849.13万元,完成年初预算的92.86%,决算数小于预算数的主要原因是区属医院公共卫生及设备购置补助结转下年支付。
(8)卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为2000.00万元,支出决算为2000.00万元,完成年初预算100%。
(9)卫生健康支出(类)公立医院(款)妇产医院(项)。年初预算为6000万元,支出决算为4500万元,完成年初预算75.00%,决算数小于预算数的主要原因是项目进度未按预算完成。
(10)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为28635.36万元,支出决算为27924.98万元,完成年初预算的97.52%,决算数小于预算数的主要原因是项目按实际支付,结余资金财政收回。
(11)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为2925.66万元,支出决算为2834.59万元,完成年初预算的96.89%,决算数小于预算数的主要原因是项目按实际支付,结余资金财政收回。
(12)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为1846.73万元,支出决算为1811.22万元,完成年初预算的98.08%,决算数小于预算数的主要原因是项目按实际支付,结余资金财政收回。
(13)卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)。年初预算为4100.21万元,支出决算为3795.12万元,完成年初预算的92.56%,决算数小于预算数的主要原因是新增急救站点建设经费结转下年支付。
(14)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为11122.37万元,支出决算为10654.49万元,完成年初预算的95.79%,决算数小于预算数的主要原因是项目按实际支付,结余资金财政收回。
(15)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为1478.83万元, 支出决算为1067.12万元,完成年初预算的72.16%,决算数小于预算数的主要原因是省补资金重大公共卫生服务项目中央补助资金下达较迟,结转下年使用。
(16)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为7302.16万元,支出决算为6658.46万元,完成年初预算的91.18%,决算数小于预算数的主要原因农村妇女“两癌”筛查项目经费支出减少。
(17)卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为600万元,支出决算为600万元,完成年初预算100%。
(18)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为614.04万元,支出决算为585.03万元,完成年初预算的95.28%,决算数小于预算数的主要原因是项目按实际支付,结余资金财政收回。
(19)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为5848.13万元,支出决算为5665.72万元,完成年初预算的96.88%,决算数小于预算数的主要原因是项目按实际支付,结余资金财政收回。
(20)卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为179.38万元,支出决算为243.37万元,完成年初预算的135.67%。决算数大于预算数的主要原因是老龄办项目经费中期转入。
(21)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为1502.42万元,支出决算为1467.35万元,完成年初预算的97.67%,决算数小于预算数的主要原因是项目按实际支付,结余资金财政收回。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10671.55万元,其中:
人员经费9564.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1107.01万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出1694.97万元,占本年支出合计的1.05%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加529.75万元,增长45.46%。主要原因是:疾控中心门诊成本增加,急救中心业务增加,相应增加支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出1694.97万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出1,694.97万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1699.92万元,支出决算为1694.97万元,完成年初预算的99.71%,决算数小于预算数的主要原因是项目按实际支付,结余资金财政收回。其中:
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为1699.92万元,支出决算为1694.97万元,完成年初预算的99.71%,决算数小于预算数的主要原因是项目按实际支付,结余资金财政收回。
(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.25万元,支出决算为165.55万元,完成预算的86.56%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:公务接待费比预算数减少20.59万元;公务用车购置及运行维护费比预算数减少5.11万元。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少5.26万元,主要原因是本年度单位无因公出国(境)人员;公务用车购置及运行维护费支出决算为159.14万元,占96.13%,与2018年度相比,增加18.98万元,增长13.54%,主要原因是急救中心新增4辆急救车;公务接待费支出决算为6.41万元,占3.87%,与2018年度相比,减少3.37万元,下降34.46%,主要原因是厉行节约原则,减少公务接待支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为164.25万元,支出决算为159.14万元,完成预算的96.89%,决算数小于预算数的主要原因是项目按实际支付,结余资金财政收回。
(3)公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费支出159.14万元,主要用于急救中心等所需的专用车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为47辆。
(3)公务接待费预算数为27万元,支出决算为6.41万元,完成预算的23.74%。主要用于接待主要用于接待考察团等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则,减少公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待115批次,累计1,033人次。
外宾接待支出0万元,;接待0人次,0批次。
其他国内公务接待支出6.41万元,主要用于接待考察团等支出。接待1,033人次,115批次。
(九)部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,杭州市余杭区卫生健康局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目104个,共涉及资金127366.57万元,占一般公共预算项目支出总额的96.40%。组织对2019年度二类疫苗接种服务费项目、免疫规划管理成本项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金380.18万元,占政府性基金预算项目支出总额的22.43%。
组织对“区一院开展JCI认证项目经费”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出766.00万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,余杭区第一人民医院JCI认证项目,从国际患者安全目标、医院治理、领导及管理、人员资格及教育、质量改进与患者安全、医疗可及性与连续性、患者评估、患者治疗、麻醉及外科治疗、药品管理和使用、患者及家属的权利、患者及家属的教育、感染预防与控制、设施管理与安全等章节的改造项目达标,顺利通过JCI模拟评审,以评促建,完善现代医院管理架构与提升。
本年度未开展整体支出绩效评价试点,因此,无相关内容
2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)
杭州市余杭区卫生健康局在2019年度部门决算中反映免费生育补助及设备购置补助经费项目绩效自评结果。
免费生育补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.0分,自评结论为“优”。项目全年预算数为1865.3万元,执行数为1865.3万元,完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况:根据余杭区委印发《关于加大公共财政投入进一步改善民生事业的补充意见(试行)》的通知(区委办〔2017〕37号)精神,实施免费生育政策。为进一步完善生育补助金发放工作,实现“最多跑一次”,着力提升群众满意度,申请者可通过“健康余杭”公众号进行申领,节省了办事时间。2019年1-12月累计补助人数15266人次。发现的问题及原因:一是免费生育补助服务知晓率有待进一步提高,对于补助途径方式的有效宣传力度还不够,服务需求没有得到充分释放;二是补助信息化软件技术有待改造提升。下一步改进措施:一是进一步做好免费生育服务内容宣传,后续对服务内容进行常态化宣传,确保余杭户籍居民对生育补助服务的充分知晓;二是对免费生育补助系统改造,提升软件使用效率。
设备购置补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.5分,自评结论为“优”。项目全年预算数为4800万元,执行数为4412.05万元,完成预算的91.9%。项目绩效目标完成情况:为进一步提升我区区属医院的医疗设施硬件水平,进而更好地为学科发展、诊疗项目开展提供保障,2019年全区7家区属医院医疗设备采购计划,经各单位设备采购领导小组讨论、局采购领导小组讨论、省市专家论证后,有财政补助部分设备71件。发现的问题及原因:一是设备使用效率上有待提高。个别医疗设备购置后使用效率有待提高,医务人员对个别设备的使用熟练度有待加强;二是设备采购进度有待进一步提高。下一步改进措施:一是针对新购设备,派专业人员进行指导,根据专业化的要求提出设备用房规格要求,提供技术参数,保证医疗设备能按照标准归置、摆放,为顺利开展医疗服务工作提供便利的条件。二是加强设备管理人员的业务培训,改进管理方法,不断强化各单位医疗设备使用人员的业务水平;三是加快设备采购进度,保证设备更新换代,提升我区医疗服务水平。
余杭区项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||
项目名称 | 免费生育补助 | ||||||||||||
主管部门 | 卫生健康局 | 实施单位 | 卫生健康局 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 1620 | 1865.30 | 1865.30 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为全面贯彻落实中共中央国务院《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》(中发〔2015〕40号),坚持计划生育基本国策,鼓励和引导余杭区育龄妇女按政策生育,根据余杭区委印发《关于加大公共财政投入进一步改善民生事业的补充意见(试行)》的通知(区委办〔2017〕37号)精神,实施免费生育政策。2019年初预计发放1. 35万人,金额1620万元。 | 2019年全年发放15266人,发放资金1865.3万元,执行率100%。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标
| 数量指标 | 补助人数 | 13500人 | 15266人 | 30 | 29 | |||||||
质量指标 | 户籍人口免费生育覆盖率 | 100% | 98% | 20 | 19 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 落实全面二孩相关配套政策,构建生育友好型社会 | 基本 落实 | 基本 落实 | 30 | 29 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 生育家庭满意度 | 100% | 98% | 10 | 8 | |||||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||||
余杭区项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||
项目名称 | 设备购置补助经费 | ||||||||||||
主管部门 | 区卫健局 | 实施单位 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 3000 | 4800 | 4412.05 | 10 | 91.92% | 9.2 | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为进一步提升我区区属医院的医疗设施硬件水平,进而更好地为学科发展、诊疗项目开展提供保障,2019年全区区属医院医疗设备有财政补助部分,计划采购医疗设备71件。 | 有财政补助部分,完成采购医疗设备52件,合计采购金额5977.21万元,财政补助金额4412.05万元。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 (根据目标重点至少选填2个) | 数量指标(至少选填1个) | 采购件数 | 71 | 52 | 10 | 7.3 | 有部分小金额设备采购不及时。下一步要紧抓采购进度 | ||||||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||||||
时效指标 | 产品到货及时率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||||||
成本指标 | |||||||||||||
效益指标 (根据目标重点至少选填1个) | 经济效益 指标 | 医院的医疗收入有所增长 | 有所增长 | 增长14% | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 医疗服务水平 | 有所提升 | 得到提升 | 20 | 20 | ||||||||
可持续影响指标 | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||
医生满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||||||||
总分 | 100 |
96.5
|
3.财政评价项目绩效评价结果。
我单位2019年无财政评价项目绩效评价结果。
4.部门评价项目绩效评价结果。
我单位2019年尚未开展部门评价项目绩效工作。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出467.04万元,比年初预算数减少44.25万元,下降8.65%,主要原因是局机关车改后事业人员常驻地交通费支出减少。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额1019.3万元,其中:政府采购货物支出511.84万元、政府采购工程支出96.75万元、政府采购服务支出410.71万元。授予中小企业合同金额1019.38万元,占政府采购支出总额的100.01%。其中,授予小微企业合同金额2万元,占政府采购支出总额的0.2%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,卫生健康局本级及所属各单位共有车辆49辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车40辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是下属单位卫生监督执法等用车。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
16.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)反映用于其他科学技术方面的支出。
17.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)反映对老年人提供福利服务方面的支出。
18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映用于社会保障和就业方面的支出。
19.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项),反映行政单位的基本支出。
20.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项),反映其他用于医疗卫生管理事务方面的支出。
21.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项),反映综合性医院的支出.
22.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项),反映区属中医医院补助支出。
23.卫生健康支出(类)公立医院(款)妇产医院(项)反映区属妇幼保健院补助支出。
24.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项),反映用于基层医疗单位补助支出。
25.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项),反映卫健局所属疾病预防控制机构的支出。
26.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项),反映卫健局所属卫生监督机构的支出。
27.卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项),反映卫健局所属应急救治机构支出。
28.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项),反映基本公共卫生服务支出。
29.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项),反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
30.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项),反映其他用于公共卫生方面支出。
31.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项),反映中医(民族医)药专项方面支出。
32.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项),反映卫计部门所属计划生育机构支出。
33.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),反映计划生育管理事务方面支出。
34.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项),反映老龄卫生健康事务方面支出。
35.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项),反映其他医疗卫生健康方面支出。
36.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项),反映除上述功能科目的其他政府支出。