各位代表、同志们:
根据大会安排,现将2019年财政决算情况的报告以书面形式进行汇报,请各位代表审议,并请列席会议的同志提出意见和建议。
2019年,我们在区委、区政府和镇党委的正确领导下,在镇人大的监督和支持下,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,积极完善公共财政服务体系,不断深化财政管理体制改革,强化财政职能、优化支出结构,各项支出得到有效落实,为全镇经济社会持续发展起到了强有力的支撑作用。
一、2019年镇财政决算情况
(一)2019年一般公共预算决算情况
2019年财政总收入完成21248万元,为调整预算的102.65%,同比下降9.82%。其中:地方财政收入完成11479万元,为调整预算的98.11%,同比下降9.36%。
具体税种:
1、增值税完成14474万元,为调整预算的100.51%;
2、所得税完成4220万元,为调整预算的140.67%;
3、其他税收完成2554万元,为调整预算的77.39%。
按现行财政体制结算,2019年一般公共预算可用资金为14151.21万元,为调整预算的101.15%。其中包括:支出基数10286.16万元,体制分成收入329.15万元,预算内上级补助收入3535.9万元。加上上年结余880.22万元,全年一般公共预算可用资金为15031.43万元。
2019年一般公共预算支出13876.5万元,为调整预算的99.02%。结余1154.93万元。支出分项具体如下:
1、一般公共服务事务支出5382.34万元,为调整预算的98.9%。
2、教育事业事务支出6127.02万元,为调整预算的99.51%。
3、科学技术事务支出315万元,为调整预算的98.44%。
4、文化体育与传媒事务支出41.55万元,为调整预算的95.72%。
5、社会保障和就业事务支出481.27万元,为调整预算的95.3%。
6、医疗卫生事务支出296.87万元,为调整预算的98.96%。
7、城乡社区事务支出231.81万元,为调整预算的98.03%。
8、农林水事务支出1000.64万元,为调整预算的99.11%。
(二)2019年政府性基金及预算外决算情况
2019年政府性基金及预算外收入28116.26万元,为调整预算的100.87%。主要包括:政府东土地征迁补偿13000万元,小古城土地出让预拨5000万元,西部乡镇自选项目补助3700万元等。加上上年结余133.3万元,全年政府性基金及预算外可用资金为28249.56万元。
2019年政府性基金及预算外支出28023.14万元,为调整预算的99.69%。结余226.42万元。支出分项具体如下:
1、一般公共服务事务支出1895.95万元,为调整预算的99.29%。
2、教育事业事务支出1784.57万元,为调整预算的99.28%。
3、文化体育与传媒事务支出642.28万元,为调整预算的98.7%。
4、社会保障和就业事务支出599.78万元,为调整预算的101.23%。
5、医疗卫生事务支出154.84万元,为调整预算的92.72%。
6、城乡社区事务支出19206.39万元,为调整预算的99.96%。
7、农林水事务支出3442.84万元,为调整预算的99.02%。
8、其他支出296.49万元,为调整预算的98.83%。
二、2019年财政工作回顾
回顾2019年的财政工作,我镇着重做好了以下几个方面:
(一)加强税收管理,确保财政收入应收尽收。紧盯全年税收任务,增强主动意识和责任意识,招引优质企业,服务重点产业发展。在国家推行减税降费政策的影响下,我们依然坚持把税收工作作为重要工作,积极配合上级财税主管部门坚持依法治税,排摸走访企业,税收收入颗粒归仓。
(二)统筹兼顾,坚持集中财力办大事。围绕镇党委政府中心工作,利用上级资金,借势发力,着力推进我镇民生项目和基础设施建设力度。同时,合理安排财政资金,继续努力保障农业、教育、医疗卫生、民政等民生事业支出需要,促进全镇各项社会事业健康有序发展。
(三)严格预算管理,促进财务规范。强化预算管理,坚持把《预算法》等法律作为财政管理的行为准则,细化预算编制,严格预算约束,加强预算执行,提高预算执行力。加强财务管理,规范镇属行政事业单位和村级财务收支行为,切实体现保运转、惠民生、促发展的要求,健全财政资金运行内控内审制度。
各位代表,2019年我镇财政运行情况总体较好,但也存在一些问题,主要是:财政增收动力不足;管理水平有待提高等。我们将不忘初心、牢记使命,在今后的工作中采取积极措施,切实推进我镇财政工作再上新台阶,为我镇经济社会发展提供动力。
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