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发布时间:2008-11-27
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年末将近,为确保系统内年度财务结帐工作顺利开展,也为下一年度财务工作有序展开,建设局财务科近期对系统内各项资产进行了盘点。 首先,联合资产管理部门对固定资产进行了帐帐、帐实、帐表核对,对一些不能使用及查无实物的资产进行报废、报损,使固定资产管理做到帐帐、帐实、帐表相一致;其次,理清各项往来款项的来龙去脉,及时提醒经办人员进行催讨、支付款项,做到帐面往来款项清晰明了;再针对项目预算指标的执行进度进行了帐实核对,列出每个项目的帐面实施进度,对一些帐面已经执行结束或即将结束的项目进行提醒清算,对一些帐面指标执行未到90%的项目及时提醒项目负责人或单位,催促其按项目预算进度加快实施。同时对项目的支付情况进行审核,力求按项目实施进度拨付资金,并确保项目资金按规定的用途使用。
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来源:建设局
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